|
Faktúra |
70562012
|
náklady spojené s dopravou a výdajom jedál
|
200,00 |
s DPH |
09.07.2012 |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
13.07.2012 |
|
Faktúra |
2012032
|
náter plota farbou
|
3 847,74 |
s DPH |
05.11.2012 |
Prištic Jozef |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
Faktúra |
092012
|
odvoz a likvidácia anorganického odpadu
|
352,00 |
s DPH |
10.07.2012 |
Belt s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
13.07.2012 |
|
Objednávka |
0081/12
|
oprava notebooku
|
|
s DPH |
15.10.2012 |
PC shop center.sk |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
15.10.2012 |
|
Faktúra |
1125200422
|
platba za zhotovené kópie na kopírke
|
351,79 |
s DPH |
05.10.2012 |
Impromat-Slov, spol. s r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
25.10.2012 |
|
Objednávka |
0061/12
|
poistky
|
|
s DPH |
24.07.2012 |
Domoss Technika a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
24.07.2012 |
|
Faktúra |
3123636
|
pracie potreby
|
135,64 |
s DPH |
05.09.2012 |
Drotex Priečková Margita |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
Objednávka |
0085/12
|
pracovné kalendáre
|
|
s DPH |
09.11.2012 |
Milan Letovanec - LEMAX |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
09.11.2012 |
|
Faktúra |
1235228
|
pranie a čistenie rohoží
|
30,89 |
s DPH |
25.06.2012 |
Lindströme, s.r.o |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
07.06.2012 |
|
Objednávka |
0049/12
|
premiestnenie snímača výdaja stavy
|
|
s DPH |
01.06.2012 |
Anete SR, spol.s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
01.06.2012 |
|
Faktúra |
1253500
|
prenájom a pranie rohoží
|
22,28 |
s DPH |
14.09.2012 |
Lindströme, s.r.o |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
Faktúra |
1259767
|
prenájom a pranie rohoží
|
22,28 |
s DPH |
12.10.2012 |
Lindströme, s.r.o |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
25.10.2012 |
|
Faktúra |
1241364
|
prenájom a pranie rohoží
|
13,68 |
s DPH |
20.07.2012 |
Lindströme, s.r.o |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
12.09.2012 |
|
Faktúra |
1265716
|
prenájom a pranie rohoží
|
22,28 |
s DPH |
12.11.2012 |
Lindströme, s.r.o |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
Faktúra |
1247433
|
prenájom rohoží
|
13,68 |
s DPH |
20.08.2012 |
Lindströme, s.r.o |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
Objednávka |
0068/12
|
prečistenie zapchanej kanalizácie
|
|
s DPH |
05.09.2012 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
05.09.2012 |
|
Faktúra |
1130812
|
práca nad rámec dohody pri rekonštrukcii WC
|
2 753.30 |
s DPH |
14.09.2012 |
Raving a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
Faktúra |
002/2012
|
práce na elektroinštalácii a montáž zatemnenia
|
543,06 |
s DPH |
04.07.2012 |
Elektro Audit Budov Jánský |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
13.07.2012 |
|
Faktúra |
OF12/0242
|
prípravky na umývanie
|
196,80 |
s DPH |
26.10.2012 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
Objednávka |
0042/12
|
prípravok do umývačky riadu
|
|
s DPH |
30.04.2012 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
13.07.2012 |