|
Objednávka |
0039/12
|
žiarovky, žiarivky
|
|
s DPH |
25.04.2012 |
Domoss Technika a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
13.07.2012 |
|
Faktúra |
10220030
|
železiarske potreby
|
8,87 |
s DPH |
22.10.2012 |
Domoss Technika a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
25.10.2012 |
|
Objednávka |
0046/12
|
čistiace potraby
|
|
s DPH |
07.05.2012 |
Drotex Priečková Margita |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
13.07.2012 |
|
Faktúra |
42012260
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
220,92 |
s DPH |
19.09.2012 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
Faktúra |
487200030
|
zámky do skriniek v zborovni
|
9,46 |
s DPH |
02.08.2012 |
Domoss Technika a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
Faktúra |
8201081140
|
zálohová faktúra jedálne lístky
|
2 034,12 |
s DPH |
22.10.2012 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
25.10.2012 |
|
Zmluva |
|
zmluva o zabezpečení stravy
|
|
s DPH |
29.06.2012 |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
12.09.2012 |
|
Objednávka |
0066/12
|
zmiešaný tovar /vodo-elektro/
|
|
s DPH |
30.08.2012 |
Domoss Technika a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
30.08.2012 |
|
Faktúra |
49/2012
|
zhotovenie tabule s logom Gymnázia
|
192,00 |
s DPH |
24.09.2012 |
Ing. Branislav Jacko |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
Zmluva |
27072012
|
výroba a montáž lezeckej steny
|
7 114,00 |
s DPH |
27.07.2012 |
Extrem klub Žilina |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
Faktúra |
8292012
|
výdaj obedov - zamestnanci + žiaci
|
6 829,20 |
s DPH |
05.10.2012 |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
25.10.2012 |
|
Faktúra |
8332012
|
výdaj obedov - zamestnanci + žiaci
|
10 109,14 |
s DPH |
30.10.2012 |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
Faktúra |
70702012
|
výdaj obedov - režijné náklady - zamestnanci
|
705,55 |
s DPH |
30.10.2012 |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
Objednávka |
0078/12
|
vyčistenie a otestovanie tlačiarne
|
|
s DPH |
03.10.2012 |
Atec s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
03.10.2012 |
|
Faktúra |
10161567
|
vybavenie do tried č.d. 102,103
|
101,87 |
s DPH |
23.08.2012 |
Amej spol. s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
Objednávka |
0065/12
|
vodoinštalačné potreby
|
|
s DPH |
27.08.2012 |
AMEJ s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
27.08.2012 |
|
Faktúra |
10161597
|
vodoinštalačné potreby
|
46,82 |
s DPH |
27.08.2012 |
Amej spol. s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
Faktúra |
212610558
|
vodné a stočné
|
162,40 |
s DPH |
15.08.2012 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
Faktúra |
212615990
|
vodné a stočné
|
847,01 |
s DPH |
15.11.2012 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
Faktúra |
212613880
|
vodné a stočné
|
895,72 |
s DPH |
12.10.2012 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
25.10.2012 |