|
Faktúra |
OF07121340
|
náklady na zemný plyn
|
162,43 |
s DPH |
18.06.2012 |
Dalkia a.s |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
03.07.2012 |
|
Faktúra |
7208066798
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
61,60 |
s DPH |
09.08.2012 |
T-mobile Slovensko, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
Faktúra |
1122205955
|
učiteľské a administratívne tlačivá
|
58,81 |
s DPH |
12.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
13.07.2012 |
|
Faktúra |
7207010792
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
76,79 |
s DPH |
12.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
13.07.2012 |
|
Faktúra |
10120492
|
toner do tlačiarni
|
105,50 |
s DPH |
18.07.2012 |
MaBaK s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
Faktúra |
20120764
|
maliarske potreby - údržba TV haly
|
279,64 |
s DPH |
08.08.2012 |
Emaila - Mario Višnovský |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
Faktúra |
rf/0669/12
|
refundácia tel. poplatkov
|
77,57 |
s DPH |
10.08.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
Faktúra |
3123636
|
pracie potreby
|
135,64 |
s DPH |
05.09.2012 |
Drotex Priečková Margita |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
Faktúra |
7208066799
|
služby mobilnej siete
|
38,23 |
s DPH |
09.08.2012 |
T-mobile Slovensko, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
Faktúra |
487200030
|
zámky do skriniek v zborovni
|
9,46 |
s DPH |
02.08.2012 |
Domoss Technika a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
Faktúra |
5007403992
|
služobný telefón
|
79,00 |
s DPH |
11.07.2012 |
T-mobile Slovensko, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
13.07.2012 |
|
Faktúra |
20120454
|
bezplatné používanie kopírky
|
129,60 |
s DPH |
03.08.2012 |
Follow ME - Slovakia s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
Faktúra |
10161567
|
vybavenie do tried č.d. 102,103
|
101,87 |
s DPH |
23.08.2012 |
Amej spol. s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
Faktúra |
212610558
|
vodné a stočné
|
162,40 |
s DPH |
15.08.2012 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
Faktúra |
1247433
|
prenájom rohoží
|
13,68 |
s DPH |
20.08.2012 |
Lindströme, s.r.o |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
Faktúra |
OF07121863
|
náklady na zemný plyn
|
146,26 |
s DPH |
20.08.2012 |
Dalkia a.s |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
Faktúra |
FV20120033
|
umytie chodieb v starej budove školy
|
420,00 |
s DPH |
30.08.2012 |
Home Servis s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
Faktúra |
10161597
|
vodoinštalačné potreby
|
46,82 |
s DPH |
27.08.2012 |
Amej spol. s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
Faktúra |
7207010793
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
36,10 |
s DPH |
12.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
13.07.2012 |
|
Faktúra |
5007075069
|
služobný telefón + SIM karta
|
30,78 |
s DPH |
11.07.2012 |
T-mobile Slovensko, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
13.07.2012 |